Show / Hide Table of Contents

    Lohnart als Integrator in die Kostenrechnung

    In der Lohnart, Register Buchhaltung, werden die Einstellungen für die Integration ins Finanz- und Rechnungswesen hinterlegt. Sie können sie für die Finanzbuchhaltung, falls das Modul "Kostenrechnung" freigeschaltet ist, für die Kostenstellen-Rechnung und/oder zusätzlich auch noch für die Projekt- bzw. Kostenträger-Rechnung vornehmen.

    Erläuterung zur Prioritäten-Abfolge

    bossSalary verfolgt die gesetzte Prioritätenfolge solange, bis in der Reihenfolge ein Kostenträger oder eine Kostenstelle gefunden wird. Wird keine(r) gefunden, dann bleibt das Feld leer.

    Kostenstellen

    Integration in die Kostenstellen-Rechnung nach den Prioritäten 1 bis 3:

    Standard-Einstellung Nicht verwenden bedeutet, dass keine Verteilung stattfinden soll. Wenn sie in der 1. Priorität gestellt ist, wird kein Export in die Kostenstellen stattfinden.
    Aufteilung Das Total der Lohnart wird gemäss der Aufteilung, Seite 1 der Anstellung verteilt.

    warning.png
    Ist keine Aufteilung vorhanden, dann werden (falls eine Kostenrechnung vorhanden ist) die Kosten nicht anteilig auf die Kostenstellen und Kostenträger verteilt.
    Variable Das Total der Lohnart wird gemäss Eintrag in der Variablen verteilt.
    Lohnart Das Total der Lohnart wird gemäss Eintrag im Feld Code (hier z.B. die Kostenstelle 2000) verteilt (..-Kostenstelle ).

    Kostenträger

    Standard-Einstellung Nicht verwenden bedeutet, dass keine Verteilung stattfinden soll. Wenn sie in der 1. Priorität gestellt ist, wird kein Export in die Kostenträger- bzw. Projektrechnung stattfinden.
    Aufteilung Das Total der Lohnart wird gemäss der Aufteilung, Seite 2 der Anstellung verteilt; d.h. die Suche erfolgt in der Tabelle Aufteilzeile. Ist gemäss hier eingestelltem Beispiel keine Aufteilung vorhanden, dann wird in der Tabelle Variable gesucht.
    Variable Das Total der Lohnart wird gemäss Eintrag in der Variablen verteilt.
    Lohnart Das Total der Lohnart wird gemäss Eintrag im Feld Code (hier z.B. der Kostenträger CH) verteilt (..-Kostenträger).

    Kostenschlüssel

    Der Script-Befehl "Kostenschlüssel(......) bzw. K_Schlüssel_1 bzw. K_Schlüssel_2" setzt den hier auf Seite 3 eingestellten Standard ausser Kraft. Siehe separater Beschrieb dazu.

    Mandantenabhängige Konten/Kostenstellen/Kostenträger

    Im Register Lohnart Buchhaltung können für jeden Mandanten unterschiedliche Fibu-Konten mit deren Kostenstellen/Kostenträger festgelegt werden:

    image.png

    • Standard: Für alle Mandanten dieses Datenfiles gelten die in der Lohnart aufgeführten Soll- und Habenkonten.
    • Wahl des Mandanten: Für jeden Mandanten können voneinander abweichende Konten geführt werden.

    Übersteuerung der Kontierung mittels Scripts

    Analog wie bei den Fibu-Konten können Kst bzw. Ktr mittels Scripts übersteuert werden. Es gelten die gleichen Bedingungen und Vorgehensweisen wie unter Lohnart als Integrator in die Fibu beschrieben sind.

    Es stehen folgende Befehle zur Verfügung:

    KSTSetzen_KTRSetzen(KostenstellenCode;KostenträgerCode), wobei die beiden Codes alphanumerisch sind.

    Dieser Befehl übersteuert die vorhandene Kostenstelle und/oder den vorhandenen Kostenträger. Wenn eines davon NICHT übersteuert werden soll, als entsprechenden Parameter einen leeren String übergeben.

    • Bearbeiten
    Zurück zum Anfang Erstellt mit DocFX