Mwst-Sätze
Optionen - Systemeinstellungen
- Mwst-Sätze
Mwst-Sätze | |
---|---|
Mwst-Code | frei wählbar, zwingend. Im Standard sind entsprechende Codes eingestellt. Zum Beispiel: U für Umsatzsteuer / RU für reduzierte Umsatzsteuer I für Vorsteuer auf Investitionen + übrigem Aufwand / RI für reduzierte Vorsteuer auf Investitionen + übrigem Aufwand |
Bezeichnung | frei wählbar |
Steuersatz | in % |
Mwst-Konto | Mit @-Zeichen wählbares Systemkonto. Die bei den Mwst-Sätzen verwendeten Systemkonten müssen echten Konten zugeordnet sein. |
Ist Standard-Umsatzsteuersatz |
z.B. für Code U. Wird automatisch eingesetzt, wenn kein Vorgabe-Umsatz-Code vergeben ist. |
Ist Standard-Vorsteuersatz |
z.B. für Code M (Material + Dienstleistungen). Wird eingesetzt, wenn kein Vorgabe-Vorsteuer-Code vergeben ist. |
Ist interner Umsatzsteuersatz |
z.B. für Code L (interne Leistungserfassung für die interne Verrechnung). Dieser Mwst-Satz wird beim Anlegen von internen Verrechnungssätzen bzw. bei den Ansätzen der internen Verrechnung (auch bei der Verrechnung von "andern Leistungen" (ohne "Tätigkeitsdatensatz")) automatisch gezogen. |
Ist Mwst-Satz für ausländische Kunden |
|
Ist Mwst-Satz für ausländische Lieferanten | z.B. für Code 0 (keine Vorsteuer) |
Ist Steuersatz ohne Umsatzsteuer |
für die Umwandlung von Debitoren-Gutschriften in Kreditorenrechnungen zur Auszahlung. |
Ist Steuersatz ohne Vorsteuer |
dito. |
Ist Steuersatz für Rundungen | Wenn in den Belegeinstellungen eine unterschiedliche Rundung von Beleg und Belegzeilen gewählt wurde, wird dieser MWST-Satz verwendet für die Rundungs-/Differenzzeile. |
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In bossERP braucht es keine Netto-Codes. Eine entsprechende Steuerung erfolgt über die Eingaben ins Feld Netto- oder Bruttobetrag.
Aktuelle Tabelle (Stand: 01.01.2011)
MWSt- Formular |
MWSt-Codes | Prozent | Bezeichnung | ||
---|---|---|---|---|---|
Bsp. | eff. | Bsp. | eff. | ||
200 | U | 8.0 | Umsatzsteuer aus L+L |
||
OU | 8.0 | Optierter Umsatz |
|||
BU | 3.8 | Umsatzsteuer Beherbergung |
|||
RU | 2.5 | Umsatzsteuer reduziert |
|||
ROU | 2.5 | Optierter Umsatz reduziert |
|||
EU | 0.0 | Umsatzsteuer Export |
|||
ALU | 0.0 | Leistungen im Ausland |
|||
MVU | 0.0 | Meldeverfahren | |||
FU | 0.0 | Umsatzsteuer (mwst-frei) |
|||
VU | 0.0 | Verschiedener Umsatz |
|||
AVM | 8.0 | Margenbesteuerter Verkauf |
|||
205 | OU | 8.0 | Optierter Umsatz |
||
ROU | 2.5 | Optierter Umsatz reduziert |
|||
220 | EU | 0.0 | Umsatzsteuer Export |
||
221 | ALU | 0.0 | Leistungen im Ausland |
||
225 | MVU | 0.0 | Meldeverfahren | ||
230 | FU | 0.0 | Umsatzsteuer (mwst-frei) |
||
235 | --- | Kein Code |
|||
280 | VU | 0.0 | Diverses | ||
300 | U | 8.0 | Umsatzsteuer | ||
OU | 8.0 | Optierter Umsatz |
|||
AVM | 8.0 | Margenbesteuerter Verkauf |
|||
310 | RU | 2.5 | Umsatzsteuer reduziert |
||
ROU | 2.5 | Optierter Umsatz reduziert |
|||
340 | BU | 3.8 | Umsatzsteuer Beherbergung |
||
380 | AB | 0.0 | Bezug DL aus Ausland |
||
400 | M | 8.0 | Vorsteuer auf Material + Dienstleistung |
||
RM | 2.5 | Vorsteuer auf Mat + DL reduziert |
|||
AB | 0.0 | Bezug aus Ausland |
|||
100 | 100.0 | Einfuhrsteuer | |||
AEM | 8.0 | Margenbesteuerter Einkauf |
|||
405 | I | 8.0 | Vorsteuer auf Inv. + Übr. |
||
RI | 2.5 | Vorsteuer auf Inv. + Übr. reduziert |
|||
GV | 8.0 | für Getränke + Verpflegung |
|||
RGV | 2.5 | für Getränke + Verpflegung reduziert |
|||
B | 3.8 | Vorsteuer Beherbergung |
|||
410 | EE | 0.0 | Einlagen-Entsteuerung | ||
REE | 0.0 | Einlagen-Entsteuerung | |||
415 | VE | 8.0 | Eigenverbrauch | ||
RVE | 2.5 | Eigenverbrauch reduziert |
|||
KVGV | 0.0 | Vst-Kürzung gemischte Verwendung |
|||
420 | KVMF | 0.0 | Vst-Kürzung a/Mittelzuflüssen |
||
900 | SU | 0.0 | Einnahmen Subventionen |
||
KT | 0.0 | Einnahmen Kurtaxen/VerkVereine |
|||
EW | 0.0 | Einnahmen a/Entsorgung/Ab/Wasser |
|||
910 | SP | 0.0 | Einnahmen aus Spenden |
||
DI | 0.0 | Einnahmen a/Dividend./Gewinnant. |
|||
SE | 0.0 | Einnahmen a/Schadeners./Genugtu. |
Tabelle ab 01.01.2011 (mit sog. "alten" Mwst-Codes)
MWSt- Formular |
MWSt-Codes | Prozent | Bezeichnung | ||
---|---|---|---|---|---|
Bsp. | eff. | Bsp. | eff. | ||
200 | XU | 7.6 | Umsatzsteuer aus L+L |
||
XOU | 7.6 | Optierter Umsatz |
|||
XBU | 3.6 | Umsatzsteuer Beherbergung |
|||
XRU | 2.4 | Umsatzsteuer reduziert |
|||
XROU | 2.4 | Optierter Umsatz reduziert |
|||
XAVM | 7.6 | Margenbesteuerter Verkauf |
|||
EU | 0.0 | Umsatzsteuer Export |
|||
ALU | 0.0 | Leistungen im Ausland |
|||
MVU | 0.0 | Meldeverfahren | |||
FU | 0.0 | Umsatzsteuer (mwst-frei) |
|||
VU | 0.0 | Verschiedener Umsatz |
|||
U | 8.0 | ||||
OU | 8.0 | ||||
BU | 3.8 | ||||
RU | 2.5 | ||||
ROU | 2.5 | ||||
AVM | 8.0 | ||||
205 | XOU | 7.6 | Optierter Umsatz |
||
XROU | 2.4 | Optierter Umsatz reduziert |
|||
OU | 8.0 | ||||
ROU | 2.5 | ||||
220 | EU | 0.0 | Umsatzsteuer Export |
||
221 | ALU | 0.0 | Leistungen im Ausland |
||
225 | MVU | 0.0 | Meldeverfahren | ||
230 | FU | 0.0 | Umsatzsteuer (mwst-frei) |
||
235 | --- | Kein Code |
|||
280 | VU | 0.0 | Diverses | ||
300 | XU | 7.6 | Umsatzsteuer | ||
XOU | 7.6 | Optierter Umsatz |
|||
XAVM | 7.6 | Margenbesteuerter Verkauf |
|||
301 | U | 8.0 | |||
OU | 8.0 | ||||
AVM | 8.0 | ||||
310 | XRU | 2.4 | Umsatzsteuer reduziert |
||
XROU | 2.4 | Optierter Umsatz reduziert |
|||
311 | RU | 2.5 | |||
ROU | 2.5 | ||||
340 | XBU | 3.6 | Umsatzsteuer Beherbergung |
||
341 | BU | 3.8 | |||
380 | AB | 0.0 | Bezug DL aus Ausland |
||
381 | --- | ||||
400 | XM | 7.6 | Vorsteuer auf Material + Dienstleistung |
||
XRM | 2.4 | Vorsteuer auf Mat + DL reduziert |
|||
XAEM | 7.6 | Margenbesteuerter Einkauf |
|||
M | 8.0 | ||||
RM | 2.5 | ||||
AEM | 8 | ||||
AB | 0.0 | Bezug aus Ausland |
|||
100 | 100.0 | Einfuhrsteuer | |||
405 | XI | 7.6 | Vorsteuer auf Inv. + Übr. |
||
XRI | 2.4 | Vorsteuer auf Inv. + Übr. reduziert |
|||
XGV | 7.6 | für Getränke + Verpflegung |
|||
XRGV | 2.4 | für Getränke + Verpflegung reduziert |
|||
XB | 3.6 | Vorsteuer Beherbergung |
|||
I | 8.0 | ||||
RI | 2.5 | ||||
GV | 8.0 | ||||
RGV | 2.5 | ||||
B | 3.8 | ||||
410 | EE | 0.0 | Einlagen-Entsteuerung | ||
REE | 0.0 | Einlagen-Entsteuerung | |||
415 | XVE | 7.6 | Eigenverbrauch | ||
XRVE | 2.4 | Eigenverbrauch reduziert |
|||
VE | 8.0 | ||||
RVE | 2.5 | ||||
KVGV | 0.0 | Vst-Kürzung gemischte Verwendung |
|||
420 | KVMF | 0.0 | Vst-Kürzung a/Mittelzuflüssen |
||
900 | SU | 0.0 | Einnahmen Subventionen |
||
KT | 0.0 | Einnahmen Kurtaxen/VerkVereine |
|||
EW | 0.0 | Einnahmen a/Entsorgung/Ab/Wasser |
|||
910 | SP | 0.0 | Einnahmen aus Spenden |
||
DI | 0.0 | Einnahmen a/Dividend./Gewinnant. |
|||
SE | 0.0 | Einnahmen a/Schadeners./Genugtu. |
Legende zur Outputform der Mwst-Sätze:
- US = Umsatzsteuer-Standardsatz
- VS = Vorsteuer Standardsatz
- KoM = Mwst-Satz für ausländische Kunden (Kunden ohne Mwst)
Entgeltsminderungen in der Mwst
bossERP ist im Modul Verkauf + Debitoren so programmiert, dass Entgeltsminderun-gen wie z.B. Skonti bei der Zahlungserfassung automatisch oder manuell abgezogen und die Mwst-Anteile im Hintergrund gebucht werden. Da eine Kundenrechnung mehrere Positionen aufweisen kann, die unterschiedliche Mwst-Sätze haben können, muss der Anteil des Guthabens an der daraus resultierenden Mwst anteilsmässig auf die verschiedenen, in der Rechnung enthaltenen Codes sauber gebucht werden. Das macht bossERP automatisch. Darum braucht es keinen Mwst-Code für Entgeltsminderungen, da sie in den Umsätzen abgezogen werden.
Automatische Verrechnung von Debitoren und Kreditoren
Für die automatische Verrechnung von Debitoren und Kreditoren muss in den Mwst-Einstellungen festgelegt sein, welcher Mwst-Satz als "Steuersatz ohne Umsatzsteuer" (z.B. der Code FU) und welcher als "Steuersatz ohne Vorsteuer" (z.B. der Code 0) gilt.
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In bossERP eingerichtete Mwst-Sätze
Stand bossERP v12-09: